此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

公示通告

首页 > 公示通告
上一篇 下一篇 2015年度南京市鼓楼区统战部决算公开

2016-09-27 访问次数: 字号:【

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
中共南京市鼓楼区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门,是区委在统一战线工作方面的参谋和助手,主要职责具体包括:贯彻执行和协调、监督和检查中央、省、市关于统一战线的方针、政策在全区贯彻落实情况;联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士,发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用;开展以祖国统一为重点的海外统战工作,做好台胞台属、港澳同胞、华人华侨、归侨侨眷和出国、归国留学人员的统战工作;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作,促进非公有制经济“两个健康”;加强党外代表人士队伍建设,负责党外人士的政治安排;会同区有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔和推荐;做好党外知识分子统战工作;全面贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策,依法管理民族宗教事务;协调处理民族、宗教方面的重要事宜;负责指导街道、系统及基层统战工作;组织统战干部业务培训;管理区社会主义学校。
二、部门决算单位构成情况
中共南京市鼓楼区委统战部行政行政单位1个, 为全额拨款行政单位。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年,区委统战部在区委领导和市委统战部指导下,认真学习贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例(试行)》,坚持围绕中心,服务大局,紧抓统战工作新着力点和落脚点,积极开拓思路,主动作为,广泛凝聚力量,积极献计出力,为“争创首善之区,建设幸福鼓楼”作出了应有的努力。在时隔八年后召开的省委统战工作会议上,被授予 “江苏省统一战线工作先进集体”荣誉称号,也成为全市各区中唯一获此殊荣的单位;此外,被表彰为2015年鼓楼区经济社会发展先进集体、区级机关2015年度机关作风建设先进单位、区级机关先进基层党组织,被中央统战部宣传办表彰为《中国统一战线》宣传工作先进单位,区工商联被评为全省首批“五好工商联”、省工商联系统先进集体。主要开展工作情况:加强政治引导,巩固共同思想政治基础展现新作为,推进主题教育与实践活动,深入学习贯彻中央和省市委统战工作会议和《条例》精神,助力新鼓楼的建设与发展。巩固和发展多党合作事业,推进民主政治建设再上新台阶,加强民主协商工作,多党合作事业有序推进,党派活动形式多样,做好党外知识分子工作。扎实推进“两个健康”,促进非公经济领域统战工作取得新成效,做好非公有制经济人士工作,助推辖区非公经济发展,做好基层商会工作。立足团结稳定,提升民族宗教工作水平实现新突破,大力开展教育培训工作,积极开展爱国主义教育,加强宗教活动场所标准化建设,做好社区民族工作。做好对台、侨务等海外统战工作,巩固和壮大爱国统一战线力量得到新加强,做好港澳台等海外统战工作,做好侨务工作。不断提高工作能力和水平,加强统战队伍自身建设实现新提升,大力开展“三严三实”专题教育,切实改进工作作风,努力提升统战干部工作能力和水平。

 


   第二部分 统战部2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表

第三部分  统战部2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
统战部2015年度收入、支出总计1028.83万元,与上年相比收、支总计各增加182.12万元,增长21.51%。主要原因是未归口管理的行政单位离退休划拨至单位管理。其中:
(一)收入总计1028.83万元。包括:
1.财政拨款收入862.97万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加196.66万元,增长29.51%。主要原因是未归口管理的行政单位离退休划拨至单位管理。
2.其他收入80.54万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为321人才经费、统战对象高龄、困难补助等。与上年相比增加11.39万元,增长16.47%。主要原因是321人才经费增加。
3.年初结转和结余85.32万元,主要为统战部上年结转本年使用的其他统战事务支出。
(二)支出总计1028.82万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出601.63万元,主要用于港澳台事务、统战事务。与上年相比减少103.29万元,减少14.65%。主要原因是统战事务支出减少。
2.社会保障和就业支出219.01万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休。与上年相比增长219.01万元。主要原因是划归各单位管理。
3.住房保障支出55.79万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少0.68万元,减少1.2%。主要原因是人员正常退休。
4.年末结转和结余152.39万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为统战部本年度(或以前年度)预算安排的其他统战事务支出部分无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
统战部本年收入合计943.51万元,其中:财政拨款收入 862.97万元,占91.46%;其他收入80.54万元,占8.54%。
三、支出决算情况说明
统战部本年支出合计876.43万元,其中:基本支出728.48万元,占83.12%;项目支出147.95万元,占16.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
统战部2015年度财政拨款收、支总决算948.29万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加101.58万元,增加12%。主要原因是未归口管理的行政单位离退休划拨至单位管理。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。统战部2015年财政拨款支出795.9万元,占本年支出合计的90.81%。与上年相比,财政拨款支出增加34.51万元,增长4.53%。主要原因是一般公共服务支出减少,社会保障和就业支出(未归口管理的行政单位离退休)增加,住房保障支出基本持平。
统战部2015年度财政拨款支出年初预算为855.99万元,支出决算为795.9万元,完成年初预算的93%。决算数小于年初预算的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。年初预算为4万元,支出决算为17.32万元,完成年初预算的433%。决算数大于预算数的主要原因随同市里组团赴台访问、港澳台侨沟通交流增多。
2.统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为426.8万元,支出决算为430.08万元,完成年初预算的100.77%。
3. 统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为  194.33万元,支出决算为73.7万元,完成年初预算的37.93%。决算数小于预算数的主要原因预算安排的其他统战事务支出部分未按原计划实施。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为175.55万元,支出决算为219.01万元,完成年初预算的124.76%。决算数大于预算数的主要原因退休人员工资调整。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.43万元,支出决算为36.57万元,完成年初预算的100.38%。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.76万元,支出决算为13.72万元,完成年初预算的99.71%。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为5.12万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的107.42%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
统战部2015年度财政拨款基本支出704.88万元,其中:
(一)人员经费673.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费31.04万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。统战部2015年一般公共预算财政拨款支出795.9万元,与上年相比增加34.51万元,增长4.53%。主要原因是一般公共服务支出减少,社会保障和就业支出(未归口管理的行政单位离退休)增加,住房保障支出基本持平。统战部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为855.99万元,支出决算为795.9万元,完成年初预算的93%。决算数小于年初预算的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
统战部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出704.88万元,其中:
(一)人员经费673.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费31.04万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
统战部2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出11.48万元,占“三公”经费的68.6%;公务用车购置及运行费0万元;公务接待费支出5.29万元,占“三公”经费的31.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出11.48万元,预算为0,决算数大于预算数的主要原因参加市里组团的因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容主要为赴台湾、印度、捷克等地友好交往及考察。
2.公务接待费5.29万元。其中:
国内公务接待支出5.29万元,完成预算的58.78%,决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待标准,厉行节约。国内公务接待主要为接待中央、外省部门的调研、考察活动、台商、港商等招商引资活动、引进人才工作、无党派人士活动、商会活动等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待24批次,441人次。主要为接待中央、外省部门的调研、考察活动、台商、港商等招商引资活动、引进人才工作、无党派人士活动、商会活动等。
统战部2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.29万元,完成预算的21.5%,决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定,精简会议,控制会议数量。2015 年度全年召开与会议费支出相关的会议5个,参加会议89人次。主要为科级创新创业大讲堂,外省部门调研、考察交流会,投资洽谈会等。
统战部2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.35万元,完成预算的47%,决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定,减少培训数量。2015 年度全年组织培训8个,组织培训164人次。主要为政治思想培训,业务培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
统战部2015年无政府性基金预算财政收入支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出31.03万元,比2014年减少20.83万元,降低40.17 %。主要原因是:办公费减少,委托业务费减少,公务接待费增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额5.76万元,其中:政府采购货物支出5.76万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门无国有资产占用情况。


   第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

中国共产党南京市鼓楼区委员会统战部





【打印本页】 【关闭窗口】

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统